部分省属企业内审机构负责人
半年度座谈会在杭召开
近日,部分省属企业内审机构负责人半年度座谈会在杭州召开。会议的主题是在国际金融危机背景下,研究探索省属企业如何做好增收节支、风险控制等有关审计工作;提出贯彻落实新近公布施行的《浙江省内部审计工作规定》的措施;总结上半年各参会企业内部审计工作,提出下半年内部审计工作要求。省旅游集团等7家省属企业内审机构负责人参加了会议。
面对国际金融危机冲击,国内经济出现波动,企业经受前所未有挑战的形势,各参会省属企业内审机构和人员,振奋精神、调整思路、积极应对。如省能源集团公司面对国内外经济巨幅震荡,提出了“上下齐心,应对危机,加强内控防风险,增收节支办企业”的内部审计工作思路,针对发电企业的主要原材料煤炭价格大幅波动的情况,从风险控制入手,强化成本审计,对下属富兴燃料公司的内部控制制度进行全面梳理,对煤炭投资开发、采购、存储、运输等重要环节进行全方位的跟踪审计,努力控制煤炭成本,为企业降本增效服务。杭钢集团公司面对钢材价格在大幅下跌之后仍在低位徘徊,市场需求极度低迷,出口数量急剧萎缩,市场竞争十分激烈的情况,紧紧围绕“牢固树立危机意识,积极应对严峻挑战,努力开创集团公司平稳较快发展新局面”的中心工作,进一步转变审计理念,提倡效益审计观、依法审计观和和谐审计观,不断深化审计内容、改进审计方法、提升审计成果,今年加强了集团公司系统往来款、潜亏和股票、期货等投资的审计,为集团降本减亏、增收节支出谋划策。省商业集团公司针对资本市场出现的波动,对集团下属企业进行了证券投资情况专项审计,重点关注证券投资制度的建设及执行情况、投资的授权批准情况(决策程序)和投资规模,强化完善内部操作流程、风险控制预案和会计核算规范等。通过审计,对企业加强证券投资业务的规范管理与监督控制,建立有效风险预警机制,控制证券投资风险、加强财务管理、规范会计核算等诸方面起到了较好的促进作用。
(委预考处供稿)